同学,您好,您发的图片账务处理是计提社保的企业部分,但是表格里面的社保应该是代扣的个人部分
老师好!这道题不会做,麻烦指导一下,谢谢哦
老师,我这哪里错了,看不出来麻烦指导下
老师,这题我不会做,麻烦指导一下,谢谢
老师好,麻烦看下 这是哪边出现错误哦,谢谢。
老师我看不出来我哪错了,哦麻烦老师指导下谢谢
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
这个是个人的社保 不是公司的老师 麻烦指导下谢谢
同学您好,个人的社保是在发工资的时候公司代扣到其他应付款的,但是只有企业部分是要计提销售费用、管理费用,计入成本费用,贷方是应付职工薪酬的各项社保。
嗯嗯我就是那样做的但是我提交就0分
我是借:管理费用 工资薪金 基本养老 基本医疗 失业保险 住房公积金 贷应付职工薪酬 工资 基本养老保险
同学,您好,您做的是计提
麻烦老师看下,谢谢您
看起来是对的,您可以发下题目吗,让老师看下具体怎么说的
税应该不用计提吧真的
同学,您好,这个题目应该是个发放工资的题目
计提不是发放谢谢
同学您好,可以这样做。 借管理费用、工资。 待应付职工薪酬工资。 借应付职工薪酬工资。 贷,其他应付款-养老保险、医疗保险等等。 应交税费、应交个人所得税, 银行存款。
这张题目里的社会保险只是职工代扣的个人部分,不属于企业部分,所以无需计提。