您好,这样的啊,这样就是正常做收入了
老师,我们公司给客户公司做了技术开发开具了免税发票,还有一部分设备室这个软件用到的,这个设备250000,我怎么开票呢?按什么税点开票
老师,公司卖出去的货产生退货退款了,开了负数发票,钱也退给客户了,这个分录怎么做?
你好,老师,想问一下,公司做账系统里,有长期挂账的预付账款,应收账款,跟实际不符,部分客户的预付账款多了,部分少了,部分客户的应收账款多了去,有些少了,这种情况需要怎么处理呢?
老师好 请问我们公司上个月转了一笔设备款给客户 然后金额付多了 这个月客户把付多的金额退回来了 请问要怎么做账呢?
你好老师,我们公司自己生产了一台设备,这个设备是免费给客户使用的,6年以后这个设备就成客户的了,这6年期间我们只收取维护费用,这个账务处理要怎么做
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
货没出,怎么结转成本
那就先不结转成本制作收入还在库存商品