可以的,可以这么做的。
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
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那我把它做到去年账里面,还可以抵一点,这样操作不会有问题蛮
需要备注是以前的业务吗?
你当时做了无片收入?
当时做了无票收入吗?
没有做的
好,那你还能修改吗?修改不了的话就今年开。
不能修改,客户支付的一笔款做的预付账款,现在就喊我们补开过去
啊,那就这做到今年的收入里面。
客户的账也在我们这里做,我可不可以现在开了,把它做到去年的账里面,还可以抵扣一点所得税
不是马上要做去年的汇算了吗,还差票,我就发现前几年有笔款支付了一直没得发票,
增值税申报表你需要修改的。
要做去年的收入,你等着,税就得申报。
不是,客户的账在我们这里,现在站在客户角度来说,我们支出去的一笔款,现在收到了
现在收到了开给我们的发票,业务是前几年的,这笔费用我做到2022年,抵成本,可以不
你的意思是销售方在2023年确认收入,然后购买方在2022年做成本费用,是这个意思吗?
嗯,是的,只是这笔款是2020年付出去的
但是有风险的,确认收入的那一方,他纳税义务晚了。