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我们是贸易型公司,出口的商品只适用免税政策,请问在填写增值税申报表时,需要填写哪些行次

2023-03-13 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 16:13

你好,免税销售货物里面填写。然后再去减免明细表最后一行。

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:13

单位是一般纳税人的吗?

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快账用户3484 追问 2023-03-13 16:14

是一般纳税人

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快账用户3484 追问 2023-03-13 16:15

为什么不填在附表一“三、面的退税”那里呢? 为什么要填在免税里面??

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:16

你好,这里填写的是服务收入的。

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:16

你是销售货物,不是销售服务。

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快账用户3484 追问 2023-03-13 16:20

不是啊,附表一里面 有“三、免抵退税和四、免税”; 为什么不填在“三、免抵退税”那里,你为什么让我填免税那里?

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:21

免抵退是生产企业填写的。

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快账用户3484 追问 2023-03-13 18:18

老师,那贸易型企业出口免税的这种情况,在增值税主表中第7行免抵退办法出口销售额就不会有数了么? 金额在主表第8行免税销售额那里体现?

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齐红老师 解答 2023-03-13 18:20

对的,是的,是这么做的。

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你好,免税销售货物里面填写。然后再去减免明细表最后一行。
2023-03-13
你好,在二月份你确认的收入吗?如果是的话在附表一免税销售货物一栏里面填写,然后减免明细单最后一行里面填写 进项勾选了没有?
2023-03-11
同学你好 出口服务不交税,是免税的
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同学你好 这个需要填写型号数量单位
2021-11-22
你好 需要知道对方的行业 是不是服务业 服务业的收入是不是占总收入的50%以上 满足上述条件 可以享受加计抵减
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