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3月干的活,4月份才给对方开发票,5月才收到钱,这个几月做收入分录呢? 营业成本的分录又是什么时候做呢?

2023-03-08 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 14:06

你好;  那你3月做无票收入的 ; 3月结转成本 ; 4月开票红冲无票收入分录 ;在按开票做一遍处理 ;5月做收款分录即可  

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:10

这个是不是太麻烦?我可以3月份啥都不做 直接在4月份开票的时候做收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 然后在有3.4月份有成本支出的时候直接做成本分录吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:14

 你好1; 你业务 就得按我说的去处理 ; 不然你4月开票做收入; 就会延迟报税  ;会产生滞纳金的  

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:17

那做无票收入分录的原始凭证等开了票再补进去吗?

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:19

可是我4月开票就是5月报税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:19

你好;   无票收入在3月就得做分录。   分录和你开票的时候 分录其实是一模一样的; 只是你要体现 3月已经有收入  报税 去处理 ;  4月开票红冲无票收入; 在去  按开票做一遍   ;成本不在结转 (因为你3月已经结转了   )

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:28

有点不太理解 因为我们是物流公司 3月份开始接单运货,我们垫付运费运输,月底汇总后开票给对方工厂,他们核对就结款,也是需要这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:37

你好 ;  是的; 月末了  3月就可以判断你的收入金额的; 你应该3月做收入结转成本  

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:42

那4月5号开的票要5月交税吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:44

你好 ; 你3月缴纳了税费了 ;  你4月开票  之前会红冲无票收入; 对于这笔业务 ; 4月是一正一负数的 ;不会再次缴纳这笔税费的  

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:47

我3月不开票啊?因为要4月5号才知道具体数字 才能开票啊

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:49

你好; 3月做无票收入 ;   你不是说月末就可以结算确定金额吗?  如果你不能确定金额; 等着你 4月号确定金额在做收入  结转成本报税   

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快账用户8045 追问 2023-03-08 14:52

3月内都不能确定开票金额 只能确定成本 要4月5号才能开票 5月才能收到钱

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齐红老师 解答 2023-03-08 14:53

你好1;   如果你3月不能确定金额的 ; 等着4.5号确定了金额在做收入报税  结转成本   

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快账用户8045 追问 2023-03-08 16:35

那3月份我要做成本分录还是4月再做?

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齐红老师 解答 2023-03-08 16:37

 你好; 3月  你收入都没有; 先不走成本科目 ; 不然你收入与成本不配比; 4月一起做收入结转成本   

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快账用户8045 追问 2023-03-08 16:38

好的 那3月收回来的成本发票在4月做分录没关系吧?

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齐红老师 解答 2023-03-08 16:41

你好; 是的; 可以补在4月一起结转; 避免不配比; 到时怕报数据的时候提示风险的  

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快账用户8045 追问 2023-03-08 16:46

好的 所以说是5月才报税对吧?那也是5月初再勾兑增值税抵扣的事情 没错吧?

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齐红老师 解答 2023-03-08 16:51

你好1; 对的;  月报的话; 就是5月报4月税费的;    

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