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给研发人员发工资分录该怎么做?

2023-03-07 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 22:48

计提借研发支出-资本化/费用化-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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快账用户4998 追问 2023-03-07 22:54

那报销出差的话,如果要记到研发费用里面的话分录该怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-07 23:06

借研发支出、差旅费,贷银行存款

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快账用户4998 追问 2023-03-07 23:22

老师为什么不写到研发费用?要写到研发支出?

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齐红老师 解答 2023-03-07 23:24

一级科目就是研发支出,没有研发费用一级科目

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快账用户4998 追问 2023-03-07 23:30

老师上面我问的两个问题期末需要结转吗?

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齐红老师 解答 2023-03-07 23:34

费用化的需要月末结转的管理费用 资本化的不需要

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快账用户4998 追问 2023-03-07 23:36

这个得手动写还是说软件可以自动结转?

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齐红老师 解答 2023-03-07 23:45

你好自己做的 手动做的

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快账用户4998 追问 2023-03-08 00:00

老师你能把结转的分录写一下吗?

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齐红老师 解答 2023-03-08 00:14

借管理费用 贷研发支出费用化-工资等

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