你好,这个政策截止到去年年底已经结束了,新的还没有出来。
您好老师,现在不让有留抵税额了是不是?政策等什么时候可以有留抵,求解谢谢老师,
您好老师,一般纳税人户,20212.31不让有留抵,现在快好到23年了,不知道什么政策,可以留抵了?还是说再等等,政策没有出来,求解谢谢老师
您好老师,22.12.31不让有留抵,现在是23年了,可以有留抵税额了,还是说政策还没有下来,求解谢谢老师
您好老师,请问一般纳税人户,22.12.31不让有留抵,现在新政策出来了吗?可以有留抵税额了?求解谢谢老师
您好老师,请问留抵税额可以有留抵了?政策出来了?求解谢谢
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
请教一下,非常感谢!答案 A 相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,比如增值税,不是计入应交税费,不计入成本的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D 答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思?尤其具体是指哪个科目的贷方差额?借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,请问一下汇算清缴要交好多企业所得税,有什么办法可以减少利润啊?
请教一下,非常感谢! 答案A相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思? 尤其具体是指哪个科目的贷方差额? 借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,第一季度突然变不是小型微利企业了,这个怎么处理,能变回小型微利企业吗
老师,民间非营利组织企业所得税申报时符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税这栏是填写收入还是填写成本或利润总额?
一年结转一次损益可以吗?就是1月开始记账,到12月底再结转损益。
假如。 铝合金两张发票购入 数量15✖️单价9=135元 数据35✖️20=700元 但是销售直接铝合金数量48 我能不能用135+700=835/15+35=50 得出一个单价835/50=16.7 用16.7✖️48=801.6成本?
新没有出来,是可以有留抵还是不可以有,求解谢谢老师
你好,可以有留底的,这个不能申请退税。
去年本来我也没有申请退税,是税局让必须退的,再来查我的账,想知道现在有留抵会被查账吗?求解谢谢老师
有 最开始那些都没查 去年下半年的都开始查 尤其金额大的
我就4000元,可以留抵税额吗?
你税务局同意你们留着以后抵扣吗?只要他同意就可以的,如果不同意的话,你要么做无票收入把它抵扣了,要么做进项转出,要么申请退税。
老师,我的情况是这样,单位28月份成立,业务量很少,就2月份才有留抵,之前多少都缴纳点税款,因为业务量少的可怜,法人说都不挣钱,就不想缴纳增值税,我手里进项发票不过几张,我多勾选一面值7000的税额发票,就有留抵4000,否则就缴纳增值税2900,就是发票面值不合适,是我在控制进行发票的时候没有控制好呢还是说有留抵4000金额小不至于查账,我在哪个环节出错了,或者说以后我该如何控制,求解谢谢老师,
不能有留底的 有的话做一个无票收入 下个月开了发票红冲 然后再做发票的
是不是以后进项都控制好面值,否则不会这样被动,面值7000的税拆开开具就不会这么被动了是不是?
对的,是的,但是对方得同意给你开才行,如果遇到对方他发票每个月都比较紧张的话,人家不会给你拆开。