你好 开发票是多少税率的 普票吗
做跨进电商进口,主营业务是服务费(进出都不开发票)第一个月收入2万以内,第二个月收入11万,第三个月收入1万5,请问小规模是按月交税还是可以按季?我第二个月11万申报纳税了已经,那其实一个季度不超过30万收入,超过10万的这个月也不需要缴纳税款的是吗?我们公司业务是不开票的(进口电商平台不需要开发票,日本也没有开进项票给我们)
老师个体工商户季度申报,1-3月已开出发票77039.5元,3月业务订单销售需要再开30万的发票,请问第一季度我们需要交多少税费,分别是交哪些税?
老师您好,我们是个体工商户,2023年第一季度已开发票8.2万元.3月还有30万元销售额需开发票。请问第一季度申报时我们需要交多少钱税金,个税、增值税、附加税分别是多少钱?进货的成本都没有开发票回来的
老师,您好,查账发现有一家个体户23年1-3月第一季度有缴纳税款4500元,经查看是23年第一季度核定额为45万,请问是因为22年核定季度额45万,高出了23年政策季度额核定30万的原因吗?那超过不管开了多少发票,都要交4500元吗?
你好,老师,请问我家是个体工商户,之前的业务都少,每个季度都不超过12万,现在来了一单很大的生意,需要我开47万的发票,现在年末了,我这季度还没开发票呢,我除了需要交(47-30)*1%=1700的增值税外,还需要缴纳多少的个人所得税,我之前其他季度都没超过12万,我年末的时候汇算清缴会给我退一部分吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
公司支付A员工的申请费用,内容是B员工的工资,怎么写分录
某企业2021年12月31日的资产负债表如表6-8所示。该企业2021年销售收入为2400万元,预计2022年销售收入达2800万元,销售净利率为10%,利润留存率为50%。资产负债表单位:万元2021年12月31日资产负债与所有者权益280货币资金50应付账款130应收账款320应付票据预付账款40预收账款80存货580短期借款100固定资产1200应付债券150实收资本800留存收益650资产合计2190负债与所有者权益合计2190要求:采用销售百分比法计算该企业2022年需追加的外部筹资额
支付农业保险公司的保险费与收到保险公司的赔款账务处理?
李玉在5年前购买大洋机电的股票10万股,并一直持有至今。2023年大洋机电决定发放现金股利,王明在收到现金股利后自己计算所得的年收益率为4%,假定在这5年间大洋机电除此次发放股利之外没有其他分配活动,股票市价为15元/股。请根据所学知识计算确定王明5年前购买该10万股股票的初始投资额
老师您好,11月分因对方误差给我开了发票未冲红我给做抵扣了但未入账,这月对方冲红了,我应该怎么处理账务呢
老师,你好,请问下,客户在我们公司制图做景观亭,但是我们外包给别的公司做了,材料也是别的公司的,客户订金又是打到我们公司的,制作材料的款项也是公司付出去的,这样要算在应收账款里面吗?
您好,年末结转本年利润的数字时利润表上净利润那个数字对吗
是的,我们开给客户是普通发票
你好 多少税率开的发票呢
税率是3%,但是现在的开票是按1%
你好 一季度大于 30万是全额 交 1的增值税 附加减半
老师因为我不知道可以扣除哪些,相当于是第一季度我们开出377039.5元的票,应纳税额是多少?增值税、附加税以及个人所得税具体怎样算?能帮我列算式吗?这样看着明白一些
你好 所得税时可以扣除成本费用 附加税 营业外支出等 后的利润计算所得税 增值税上面算
个体工商户扣扣成本费用有具体标准吗?我们的成本费用没有发票按什么标准扣除
按照实际发生,没有发票不能扣除。