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企业去年9月份建账,税账还没接回来,依据去年1-8月份科目余额表填初始余额数据,发现销售费用中仓储费运输费,和差旅费记混了,我这边建账还是要根据科目余额表填吗?还是直接改正过来

2023-03-04 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-04 12:07

您好!建账还是根据科目余额表,建账后用调整凭证把错误修正,摘要上写清楚,这样能保证换人也知道是咋回事

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快账用户7252 追问 2023-03-04 13:13

存货的数据是不是,外账的数据和不开票的数据要合在一起呢

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齐红老师 解答 2023-03-04 13:28

您好!合在一起的话,年度汇算清缴要进行纳税调整,没有发票的成本税务不认可的

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快账用户7252 追问 2023-03-04 13:33

那我这样的话我内账要怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-04 13:34

您好!您还有内账啊,那没发票的不要入账务系统,在内账吧,我没做过内账,我们公司一本账

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齐红老师 | 官方答疑老师

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