你好 这个您看下电子税局可以办理吗 更正就是申报后有错误 再报一次正确的 要不写更正什么 一般是他们那打开再填写一次
就是今天我留的那家公司,他就是生产食品的一个公司,然后他有两两个自己的工厂,还有一个现在再见,然后又成立一个商贸公司,等于说现在在他名下有五家公司连在一块儿的,然后就是我现在负责的这个商贸公司呢,它的外传我今天看了,是一个季度深,就是申报一次个税,每个月申报,但是他的个税的话,我看他这个财务就是嗯申报的,有时候申报两个人,有时候申报六个人,反正人数不固定,然后工资都没有超过5000就随便填的那种。 然后我翻了他以前的那个,资产负债表,利润表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理费用,月末转接其他应付款,那些没有别的什么东西,然后银行帐上面儿挂的可能也就一两千块钱,那样的,所以说都是负的,都是零申报。
请问老师,小规模,我点我要办税的时候,只有增值税的一个主表,然后都不用填,带入的,连带附表一起带入的,然后就企业说的税,在然后就是工会经费,和残保金,然后上传财报,我这边就没有看见有其他需要申报的了,印花税这些我都没有看见其他的了,请问老师我的申报是不是就完毕了
老师你好,我申报的时候增值税和资产表和负债表的时候,他这边说我没有写日期,然后没有盖公章,然后我就重新去申报了,然后他这边显示办理不成功,还是叫更正,但是他又没有写更正什么
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
他说我的增值税没有盖公章和逾期,然后我又重新申报上去了,他又显示这条信息给我,要我申报1月1到3月31号的吗?税务局上面都没有信息
不好意思,刚才路上 你好,要注销需要申报1月到3月到,逾期申报有的网上可以, 您先电子税局搜索栏搜下更正,看可以更正吗, 不行你还是需要去注销模块找下,因为看到是非日常或大厅申报 你找注销也可以电子税局搜索栏搜下
是这样子的,因为我注销的时候是2月28号,他这边审批啊是3月1号的,所以我必须要报3月份的报表增值税,但是他这边逾期了,我写不了,他只能叫我智能导税,第1次申报的增值税呢,是因为我没有写日期和盖章,然后他驳回来了,叫我给他加个公章和那一起写上,第2次我也是盖好公章,写上一期的申报上去了,它显示就不成功,就是第二这个,我不知道在哪更改了,没有3月1号到3月31号的,增值税
3月份是不是更改2月1号到2月28号的增值税啊?
你好,您是小规模还是一般纳税人,小规模报1到3月.一般纳税人报3月 看你的话情况,我猜测你是小规模,因为现在确实是非征期报不了季报的,您得先走上注销模块才能够报
如果您是一般纳税人的话,就正常按月报就好了,三月份我还是报三月当期的
您这情况,他前面如果都走完的话,小规模就卡在增值税的话,是之前已经报了季度的了,不用报,或直接走更正,但这样也是得走注销模块
那我现在3月份的话是不是报2月1号到2月28号,我是一般纳税人,还是报3月1号到31号的,3月1号到3月31号的话,所以上面是报不了的,难道我要撤回清算吗?又没有更正了申报的,只有变更那个2月1号到2月28号的数据
我申报了增值税是3月1号到3月31号的,然后我没有盖上公章和日期,他就给了这个信息,回来我办理不成功,一起申报的是资产表和负债表,2023年1月1一3月1号到2023年1月1一12月31号的。然后看到他说加盖公章和一期的话然后又提交了增值税,1月1到3月31号是季报,我申报上去了,也盖公章了,然后他就出现第2图的信息给我。他就叫我更正,我就不知道什么意思了,然后我就去上面重新点那个税务局清税申报,去提交,然后他这边还没出结果,难道我要去改那个2月1号到2月28号的增值税表吗?还是把的这些注销全部清掉,重新来过注销吗?
这个话是需要系统采集到你信息你才可以注销,如果方便的话,可能去税局你查一下他们这边还能采到什么信息,如果采集不到的话,可能要重新申报或者走更正
这个主要是税局后台的情况了嗯,因为你这个正好跨越了,他有可能还真有您担心这种情况可能需要重新来一次,但主要是后台能查到这个记录,能继续走下去,你就能注销
跨月,语音转换错了
刚才也帮您问了一下,我们这边税务的一个专管员,他说您这种情况最好去大厅查一下后台流程,还需要点什么,您这个确实跨月的话,数据可能就要追加,需要针对缺失做补充,大厅查询处理下最准确,一般大厅也有自助机,问完就大厅处理,再问大厅,一般排号咨询了,当天之后不用再排号
好的,谢谢老师的耐心讲解