你好 借款不开票 这样处理不对 是记往来
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
您好老师,对方是我公司的客户,对方还欠着我们很多款项,但去年我公司向对方借着一笔款项,没有给对方付款,现在对方给我们开过来一张利息服务费的专票,请问我要怎么做账?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师请问我们公司是做批发的,现在进货了15万元对方发票已开,现在要付款可以用返点5万抵货款,只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师报送财务报表不用填现金流量表也可以是吧
老师就是年报现金流量表期初现金余额没填上现在改正了那所得税年报表还有更正吗好像没什么影响
老师年报财务报表现金流量表有个期初现金余额没填上但是年报报完了改一下财务报表的现金流量表还用改年报吗
计提企业所得税汇算清缴。借:递延所得税资产**,贷:所得税费用-递延所得税费用差异**, 那我银行缴款如何做凭证?
老师,工商年报是按第四季度申报的资产负债表和利润表填写吗
税务政策在哪里看,能看到最全的
固定资产清理申报的收入,增值税和企业所得税的不一致怎么处理?
小规模科技公司,这张票购买的东西可以作为公司的哪项开支?会计分录如何写?摘要备注如何写?
社会组织协会可以接受会员单位的捐赠收入吗
劳务公司把活分包出去,收劳务票进来吗?有没有什么限制呢