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老师我有一个问题想请教你一下 就是比方说 我事业部 向 B事业部购买东西 当时采购入库单下推的暂估应付单是5元 实际是6元 差异不是1元吗,这个差异做哪个科目

2023-03-02 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 08:56

您好!这个你先红字冲减暂估的,然后按正确的金额来入账

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快账用户1770 追问 2023-03-02 08:58

系统原因不能做红冲,

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快账用户1770 追问 2023-03-02 08:59

还不能做库存商品 原材料

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:03

你好!你暂估的时候怎么做的分录?

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快账用户1770 追问 2023-03-02 09:05

借方:原材料 应交税费 贷方:应付账款-暂估应付款

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:07

你好!你把这1元的差额,也这样做分录,行不行

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快账用户1770 追问 2023-03-02 09:07

那成本就不一样了吧

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快账用户1770 追问 2023-03-02 09:09

不行,一定要做单据,生成凭证

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:09

你好!因为你实际是6元,之前入了5元,现在补充1元进去

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快账用户1770 追问 2023-03-02 09:10

一定要做单据生成凭证的

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:12

你好!这样的话,建议你问下你的软件服务商。 老师操作的,正常都是可以冲红,然后录入新的正确的

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您好!这个你先红字冲减暂估的,然后按正确的金额来入账
2023-03-02
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
1借材料采购31830 应交税费应交增值税进项税额5270 贷银行存款37100 借原材料30000 材料成本差异1830 贷材料采购31830
2022-11-17
你好!你的意思是发票一次性开给你们,但是材料分批次发给你们,可以通过在途物资科目核算
2023-04-28
你好。如果一开始领用多了计入了成本 。 后面 就按实际剩下的材料去冲这个项目成本 计入下一个项目成本去
2021-12-22
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