你好; 可以报销入账税前扣除的; 有个人信息 属于公司业务的话可以入账的
老师,我们是购买方,这个 二手车发票 可以抵扣进项税额吗?如果能抵扣,怎么算,报表上去哪里填这个税,相反的,如果以后我们作为销售方卖二手车,用确定销项税额吗?
老师,问您一个问题,对方把我们银行开错了,我们还能认证吗 老师,记账联上面有标注此联不作报销、报税凭证使用,那这张发票复印件盖章之后,我们能认证之后可以抵扣进项吗?入库的金额是含税的吗?会影响我们以后销售和商品入库吗?
老师,请问行程单别人通过电子邮箱寄给我,直接通过白纸打印出来,可以作为报销和抵扣进项税的凭证吗
老师,请问我们收到的增值税电子普通发票上面没有加盖发票专用章,这种可以作为报销凭证吗
老师,我想请问一下,员工报销的乘坐飞机的保险费用和服务费,可以给他们报销入账吗?这两种费用,都是可以凭发票作为企业所得税税前扣税凭据吗?因为发票开的是增值税电子普通发票,进项税额是不是不可以抵扣?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价; 出差发生的 还可以抵扣进项税9%哈