你好1; 补结转即可; 你 补做到 生产成本去 ;然后 完工转库存商品去
老师,上个月忘记结转成本了,账本已打印结账了这个月怎么处理呀
老师你好, 对于制造企业已经一年没有生产了,但是每月会有折旧产生的制造费用, 把这部分制造费用结转到生产成本后, 对于生产成本里的余额还用处理吗?因为没用库存商品也转不到主营业务成本里去
老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
老师,我们去年卖了一批货物,没有成本票,今年成本票才回来,但是去年结转了成本,账做错了,这个怎么处理呢?
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
请老师帮我看一下,有什么问题吗?
老师,有个员工限制高消费,失信被执行人,能在单位交保险么?有什么影响
CIP模式下模式自货物交付第一承运人取得运输单据就可以按新收入准则确认收入对吗老师
老师:支付社保费用,原始单据有银行回单,还需要完税证明吗?
财务报表中其他应付款付负400多万,那资产是2006万,负债和所有者权益2006万,申报企业所得税季报的时候,有一个资产总额,我是填2006万,还是把这个负的400多万调整到其他应收款,那就是6000多万呢?
老师,手撕发票是怎么领的?领的时候个体户需不需要交个税?个体户手撕发票的那种税是怎样交的?
现金股利可撤销限制性股票中,为什么都是冲减其他应付款?为什么在这个阶段股利支付都是从库存股中扣除而不是银行存款
专票开了3年,地方公司一直未付款,销售公司采取什么方式申诉,促使对方付款
收到款未开票分录怎么写?
老师 去年10月份 员工社保-个人部分多算了400块,导致管理费用-社保少了400元,现在才发现,是怎么做会计分录呢,影响以前年度损益吗
不结转是补在今年里吗
你好; 是的;在23年补做哈
好的 谢谢老师
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