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分录(题目没有不完整,就是这样的)1.收到某企业投入设备一台,原价120000元,双方约定价值100000元2.经批准,以资本公积转增资本10000元3.购入材料一批,价款20000元,增值税2600元,运杂费500元,材料尚未验收入库,款项已用银行存款支付4.购入的材料已运到企业,并办理了入库手续5.采购人员小张预借差旅费1000元,现金支付6.采购人员小张出差回来报销差旅费,报销差旅费1200元,超支200元,用现金给付。7.生产产品领用甲材料10000元8.以银行存款支付车间水电费3000元9.销售给长城公司A产品450件,每件售价260元,计117000元,B产品260件,每件售价265元,计68900元。货款总额185900元,增值税税额24167元,款已收到并存入银行存款账户10.结转本月销售甲材料成本10000元11.结转本月销售产品成本80000元

2023-02-24 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-24 19:46

借固定资产贷实收资本10万 借资本公积,贷实收资本1万 借在途物资20500, 应交税费应交增值税进项2600, 贷银行存款23100 借原材料 贷在途物资20500 借其他应收款。小张 贷库存现金1000 借管理费用、差旅费1200, 贷其他应收款1000, 库存现金200 借生产成本 贷原材料甲材料1万 借制造费用,水电费3000,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-02-24 19:47

借银行存款, 贷主营业务收入a产品4500*260, 主营业务收入B产品68900, 应交税费应交增值税销项24167 借主营业务成本贷库存商品1万, 借主营业务成本贷库存商品8万

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借固定资产贷实收资本10万 借资本公积,贷实收资本1万 借在途物资20500, 应交税费应交增值税进项2600, 贷银行存款23100 借原材料 贷在途物资20500 借其他应收款。小张 贷库存现金1000 借管理费用、差旅费1200, 贷其他应收款1000, 库存现金200 借生产成本 贷原材料甲材料1万 借制造费用,水电费3000,贷银行存款
2023-02-24
同学你好 问题不完整
2023-02-24
1,借,原材料,70000,应交税费应交增值税进项税,9100,贷,实收资本,79100 2,借,固定资产,300000,贷,实收资本,300000 3,借,应付账款,31700,贷,银行存款,31700 4,借,银行存款,65000,贷,应收账款,65000
2023-03-26
您好,同学,您的问题表述的不完整哦--
2023-03-26
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-02-17
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