嗯嗯,可以的,没问题
老师,请教下,1月款己经付了,但是当月发票还没有开过来,一般我们都在2月头做1月的帐,对方刚好2月头开过来,那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗?发票日期是2月头
老师,一月份付了4笔款,不是同一天付的,票是2月2日收到的,票的合计数等于付款数,但不是一笔对一笔开的,开票日期也是2月2日,费用属于1月,这样的话,我应该先记预付,二月份再计入费用,还是把票放在一月底,计入1月份的费用?把票
有一笔货款成本回票 是1月份的 但2月来了票 如果2月没结账的时候 就应该做到1月 不用看开票日期 是吧?
老师,我想问下我1月12日开票52977元。但是我做12月份账的时候,都做分录了,和结转成本了,那我做1月份账就不用做了吧
请问,比如项目开票结算期间是23年1月到2月,但是做账工资成本做到了1--3月,项目总的时间是23年1月到12月,现在需要调整工资1--2月不
是的,社保基数4416工资高
你好我想问我想问下如果把3个月的凭证装订在一起封住凭证号数是怎么填的呀,直接从第一个月01到最后一个月最后一张纸的凭证号数嘛,但是每个月凭证张数不一样
查账征收个体户 2024年不用申报工资薪金 2025年1月才开始,但是在1月底发放了2024年12月的工资+2025年1月工资+年终奖 每个人合计1万多,并且通过对公账户发放了, 不想提前交个税,请问有什么好的方法处理吗?
物业公司成本票不够 有哪些方法可以提供成本票 合理避税吗
现在交社保的账务处理 都需要提前计提吗 我现在交社保都还是写的 借:管理费用-社保费 其他应收款-社保 贷:银行存款
老师,企业的办税员和开票员能是同一人吗
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
2024年固定资产折旧多计提了一遍,该如何调账
工资结算方式选日工资制是什么意思
公司法人可以不领工资吗,但公司有正常流水
我看前任会计 是按开票日期做所属月份 哪种对
只要没跨年,都对的哈。