你好 做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 需要核对每个科目的余额与实际情况是否相符
我们公司给一个体户打了一笔款,其未开票,后期又注销了,我们该如何擦作
老师你好,我们是小规模的个体户,给对方开了住宿费的增值税发票5000元,税率是%1,(%1的税我们自己缴),对方打款应该打多少
我们宾馆给对方单位开了50000元的住宿费的增值税发票,税率是%1(我们宾馆交的),他们对方打款应该付多少钱
公司注销前开发票钱没到帐现公司注销了钱转到别的公司代收可以么,还用交税么
办理SN慈善基金账号需要什么手续
不含税价为:7093345.69,税率为5%,差额征收,含税价怎么算
马上把2000元重新支付给客户还要做借:应付账款贷:银行。吗
是重复扣了客户的2000元罚款,现在要调平怎么做?想做营业外收入调平,个是借:营业外收入贷:客户
重复扣了2000元罚款,现在发现了要营业外收入调平怎么做凭证
你好,员工从公司出货,发工资扣回来怎么入账
那之前结账的时候没有核对,现在需要做那些修改呀?
你好,是之前的账务处理有什么错误吗?
22年5月份销售收入少做了一笔
你好,22年5月份销售收入少做了一笔,就需要补上
需要怎么处理呀?会计分录怎么做呀,在23年度上面做吗?
你好,在23年度上面补做 借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。