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老师:您好!我单位平整一块土地,已经做完工程决算,因为没有钱付施工方,项目部门也没有喊对方开发票,财务没有做任何处理,现在对方年度审计,会计师事务所往来询证函,说我们欠施工方的款,但是没发票,财务部门没有做账务处理,这往来询证函怎么处理

2023-02-21 23:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 23:18

你好 你问下对方 这个是按什么来结算的 有结算单吗 有的话一块给你们,顺便给开好了发票

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你好 你问下对方 这个是按什么来结算的 有结算单吗 有的话一块给你们,顺便给开好了发票
2023-02-21
朋友您好,1.甲方结算是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税,这里跟我们成本无关的, 实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 ,月度结束我们统好账上的工程施工,要给项目部的,他们就能看出有多少差异(实际和财务账上) 2.出纳只是付款,会计做账,往来科目余额月末要统计分析,然后发给各相关部门确认催发票
2024-06-13
你们员工的发票以他们员工的名义报销
2022-03-25
同学你好 你开给被挂靠方的发票是你的收入 你的成本就是你的人材机的支出,用发票做账
2021-01-06
你好,不建议你们之间把每期工程成本转到主营业务成本而收入入账很少,这样你们就不是企业核算的会计基础制度权责发生制了,建议你们还是自己测算一个预计总成本,哪怕前期毛利低一点都没有关系,这样经得住税务局检查。否则只有大量成本而收入少,税务局会进行评估检查,让你们补交税的
2020-12-08
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