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老师,你好!公司是专门给病人做透析的公司,主要的收入来自医保局打款。我们12月份医疗总费用为393721.51元。基金支付为448275.21元(医保局应该给公司打款金额,我们应该按照这笔钱做收入。但是医保局每次打款都少于这个金额)。病人自费部分19295.68元。那账上怎么做会计分录

2023-02-21 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 10:05

你好,那他扣除了是不是有一部分手续费,如果是的话,你可以把这一部分做到财务费用的。

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:06

借应收账款,这个是医保局 银行存款19295.68, 贷主营业务收入 借银行存款、财务费用、手续费,贷应收账款。

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快账用户4680 追问 2023-02-21 10:08

但是病人的自费款我们公司是不收费的(每月还要私下给病人补助,补助的费用是没有发票的)

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:12

你好,这部分补助是你们单位自己出钱吗?

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快账用户4680 追问 2023-02-21 10:15

是的,老板给病人转账

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:20

借营业外支出,贷银行存款。

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快账用户4680 追问 2023-02-21 10:21

收到保险公司给公司转的大病救助款,应该计入什么科目

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:24

你好,这是你给别人减免的那一部分吗?

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快账用户4680 追问 2023-02-21 10:26

是医保大病救助款,只是这笔款不是医保局给打款,而是保险公司给打款

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:29

你好,当时挂了应收账款的,借银行存款,贷应收账款。

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快账用户4680 追问 2023-02-21 10:31

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-02-21 10:32

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,那他扣除了是不是有一部分手续费,如果是的话,你可以把这一部分做到财务费用的。
2023-02-21
你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
2023-03-30
这个是员工自己承担的,从工资里扣。然后那就不能给公司开发票了,是给个人开发票。 单位垫付时 借其他应收款贷银行存款。 发工资的时候扣回来 借应付职工薪酬贷其他应收款。
2024-01-11
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
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