你好 具体的需要修改哪里?
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
就是22年第三季度红冲的发票申报增值税的时候忘记申报了,导致22年增值税申报金额跟账面金额不一致
然后在远程办上面申请了更正申报,但是没有通过,说没有查到我红冲的记录,但是我更正了第四季度增值税申报表本年累计数跟账面金额对上了,而且申报成功了
第四季度冲减了第三季度的销售额,是这个意思吗?
第四季度没有销售收入,只是本能累计数同步成第三季度申报已经成功后的数据,实际第三季度更正没有成功
需要去税务局那边申报的。
但是深圳税务今天反馈给到我这边说他们查不到去年8月红冲的电子普通发票
那是确实有去税务大厅办理红冲,那这种情况应该怎么处理呢
负数发票自己开的吗 是的话看下上传没有
你在去系统里面查下的
负数发票是税务局开的
你手里有发票号码吗 让那边给你查下的
有发票号码的老师
那你拿着发票号码给他 让他查下