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写会计分录,要写明细.1.接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本3.向银行借款3年的借款20000元存入银行4.用银行存款归还8个月的借款5000元5.从银行提取现金1000元备发工资6.购进甲材料3000元,乙材料2000元,增值税650元,运杂费200元,材料未入库,开具商业汇票支付。(根据材料的买价分配采购费用)7.上述材料已入库,乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8.开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同,用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到,增值税发票上注明价款8000元,增值税1040元。11.收到退回付款货款。12.财务部用现金购进办公用品300元13.用现金发放工资35000元。14.用银行存款支付水费,车间用5000元,行政管理部门2000元。15、分配本月电费,车间3000元,行政管理部门3000元。16.采购员王念预借差旅费2000元17.采购员王念回来报销差旅费2300元,单位用现金补付。

2023-02-19 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-19 11:38

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:18

1借固定资产300000 贷实收资本300000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:18

2借资本公积50000 贷实收资本50000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:18

3借银行存款20000 贷长期借款20000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:19

4借短期借款5000 贷银行存款5000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:19

5借库存现金1000 贷银行存款1000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:20

6借在途物资5200 应交税费应交增值税进项税650 贷应付票据5850

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:20

7借原材料5200 贷在途物资5200

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:21

8借应付账款6000 贷银行存款6000 9.借预付账款10000 贷银行存款10000 10借原材料8000 应交税费应交增值税进项税1040 贷预付账款9040 11借银行存款960 贷预付账款960

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:22

12借管理费用300 贷库存现金300 13借应付职工薪酬35000 贷库存现金35000 14借制造费用5000 管理费用2000 贷银行存款7000

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:24

15借制造费用3000 管理费用2000 贷应付账款5000 16借其他应收款2000 贷库存现金2000 17借管理费用2300 贷其他应收款2000 库存现金300

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同学你好 借固定资产 借银行 贷实收资本
2022-12-23
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
您好! 1.借:实收资本 100000 贷:银行存款100000 2.借:银行存款 200000 贷:短期借款 200000
2022-05-29
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