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写会计分录,要写明细.1.接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本。3.向银行借款3年的借款20000元存入银行。4.用银行存款归还8个月的借款5000元。5.从银行提取现金1000元备发工资。6.购进甲材料3000元,乙材料2000元,增值税650元,运杂费200元,材料未入库,开具商业汇票支付。(根据材料的买价分配采购费用)7.上述材料已入库,乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8.开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同,用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到,增值税发票上注明价款8000元,增值税1040元。11.收到退回付款货款。12.财务部用现金购进办公用品300元13.用现金发放工资35000元。14.用银行存款支付水费,车间用5000元,行政管理部门2000元。15、分配本月电费,车间3000元,行政管理部门3000元。16.采购员王念预借差旅费2000元。17.采购员王念回来报销差旅费2300元,单位用现金补付。

2023-02-19 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-19 10:02

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-02-19 12:24

1借固定资产300000 贷实收资本300000 2借资本公积50000 贷实收资本50000 3借银行存款20000 贷长期借款20000 4借短期借款5000 贷银行存款5000 5借库存现金1000 贷银行存款1000 6借在途物资5200 应交税费应交增值税进项税650 贷应付票据5850 7借原材料5200 贷在途物资5200 8借应付账款6000 贷银行存款6000 9.借预付账款10000 贷银行存款10000 10借原材料8000 应交税费应交增值税进项税1040 贷预付账款9040 11借银行存款960 贷预付账款960 12借管理费用300 贷库存现金300 13借应付职工薪酬35000 贷库存现金35000 14借制造费用5000 管理费用2000 贷银行存款7000 15借制造费用3000 管理费用2000 贷应付账款5000 16借其他应收款2000 贷库存现金2000 17借管理费用2300 贷其他应收款2000 库存现金300

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同学你好 借固定资产 借银行 贷实收资本
2022-12-23
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
您好! 1.借:实收资本 100000 贷:银行存款100000 2.借:银行存款 200000 贷:短期借款 200000
2022-05-29
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