你好这个题目你用截图形式发一下,科目好看数字
九、F公司2020年有关损益类账户结转前的净发生额如表2所示(该公司采用表结法年末一次结转损益类账户)。所得税税率为25%。经股东大会批准,按当年实现净利润10%提取法定盈余公积,同时按可供投资者分配利润的40%向股东派发现金股利。表2F公司损益类账户净发生额2020年单位:元账户贷方金额账户借方金额主营业务收入900000主营业务成本600000其他业务收入80000其他业务成本70000投资收益60000税金及附加60500资产处置损益70000销售费用10500营业外收入20000管理费用40000财务费用23000资产减值损失10000营业外支出8000要求:(1)编制将各损益类账户的年末余额结转入“本年利润”账户的会计分录;(2)F公司当年无纳税调整项目,列式计算当年的应交所得税;(3)编制确认所得税费用,并将所得税费用结转入“本年利润”账户的会计分录:(4)编制将“本年利润”账户年末余额转入“利润分配—未分配利润
华宇公司2018年“利润分配” 账户年初货方余额100万元,2018年末损益类账户 余额如下:(金额单位:万元) 会计科目 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 期末货方余额 300 30 50 20 会计科目 期末借方余额 主营业务成本 180 其他业务成本 20 税金及附加 30 管理费用 10 销售费用 3 营业外支出 7 华宇公司按10%提取法定盈余公积,按全年可供分配利润的30%向投资者分配利润,所得税税率为25%。投资收益中含国债利息收入20万元,营业外支出中含罚款支出2万元。无其他纳税调整项目。 要求:(1)将损益类账广结转本年利润科目:(2)计算本年应交所得税并进行相应的账务处理;(3)结转全年实现的净利润;(4)提取法定盈余公积,向投资者分配利润:(5)编制利润分配明细结转的会计分录。
结转本月的损益类账户至“本年利润”账户,会计分录如下:月末结转损益科目如下:1、结转各项收入借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润2、期间费用的结转借:本年利润贷:管理费用营业费用财务费用3、成本支出的结转借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出4、税金的结转借:本年利润贷:营业税金及附加所得税费用5、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益
该企业采用表结法年末一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%,60%的比例提取法定盈余公积金、向投资人分配现金股利。根据下列要求编制A公司的会计分录主营业务收入6000000(贷)其他业务收入700000(贷)公允价值变动损益150000(贷)投资收益600000(贷)营业外收入50000(贷)主营业务成本4000000(借)其他业务成本400000(借)税金及附加80000(借)销售费用500000(借)管理费用770000(借)财务费用200000(借)资产减值损失100000(借)营业外支出250000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转入“本年利润”科目2)将各损益类料目中费用(除所得税费用)的损失类科目的年末余额结转至本年利润科目3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计算并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配一未分配利润"科目(5)提取法定盈余公积(6)分配现金股利(7)计算未分配利润8.结转未分配利润
例1:齐鲁公司2021年有关损益类账户年末余额如下表。该企业利润结转采用表结法,年未一次结转损益类科目,所得税税率为25%。年终,按净利润的10%、60%的比例提取法定盈余公积,向投资人分配现金股利。根据下列要求编制该公司的会计分录。账户名称结账前余额账户名称主营业务收入7500000(货)主营业务成本其他业务收入640000(货)其他业务成本投资收益530000(货)税金及附加营业外收入36000(货)销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外支出结账前余额4500000(借)396000(借)62000(借)570000(借)946000(借)148000(借)8000(借)76000(借)(1)将损益类科目中收入、利得类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(2)将损益类科目中费用(除所得税费用)、损失类科目的年末余额结转到“本年利润”科目(3)假设A公司本年无纳税调整因素,所得税税率为25%,计提并结转所得税费用(4)将净利润转入“利润分配未分配利润”科目/结转“本年利润”科目(5)
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?