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就是说,我买材料,然后,我从我公司的那个公户儿汇了一笔款,然后,可能是一个商业汇票儿,然后这个这笔款应该是50万,结果有那个贴息,我我就只只花出去476000之前那个差额儿就是那个贴现费用,然后这个会计分录应该怎么做。

2023-02-18 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-18 16:33

你好 自己开出来的承兑吗还是别人给你们的

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快账用户4694 追问 2023-02-18 16:34

自己有什么区别?郭老师 可以跟我说一下不

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齐红老师 解答 2023-02-18 16:39

你好,别人给你开的用应收票据,借应收票据,贷应收账款或者是主营业务收入, 然后你再背书出去贴现,借银行存款,476000 财务费用,贴现息, 贷应收票据50万。

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齐红老师 解答 2023-02-18 16:39

如果是你自己开出去的借其他货币资金 贷银行 支付保证金 你再背书出去,借库存现金,贷应付票据 借应付票据、财务费用、贴现息负数,贷银行存款。

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快账用户4694 追问 2023-02-18 16:45

我去买材料 材料50万 实际我只支付了47.6 这个汇票贴息是什么情况

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齐红老师 解答 2023-02-18 16:48

被他的是承兑还是银行存款

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快账用户4694 追问 2023-02-18 16:53

这个贴息去哪里 我知道计财务费用 我把汇票开给对方 对方拿给银行贴息 这个贴息就是对方支付 我们这边做账怎么做 如果对方找我们提前承兑(也就是这个汇票就我们自己开 自己承兑) 这个做账又怎么做

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齐红老师 解答 2023-02-18 16:54

好,问对方要发票,如果他不是银行或者是金融机构的,开不了发票,没有发票正常做账,抵扣不了所得税。

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齐红老师 解答 2023-02-18 16:55

如果是你自己开出去的借其他货币资金 贷银行 支付保证金 你再背书出去,借库存现金,贷应付票据 借应付票据、财务费用、贴现息负数,贷银行存款

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你好 自己开出来的承兑吗还是别人给你们的
2023-02-18
您好,你的问题描述的太长,你一个个问题来提吧。你现在建账可以以目前盘的科目数据作为期初数,但是以前的账没有这个事实你最好以文字报告的形式汇报给老板签字,作为你记账的一个依据。
2019-12-21
同学你好,这个增值可以算集团的,按增值额集团做账,借,长期应收款,贷,资本公积。子公司做,借,原材料等科目,贷,长期应付款。 这个增值也可以算子公司的,集团就不用做账了,子公司做账,借,原材料等科目,贷,资本公积。
2022-10-23
同学,你好 买车的所有花费,包括保险,购置税这类的,全部计入固定资产
2025-03-16
你好,同学,你现在是什么疑问呢?
2019-12-21
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