你好,实际你有库存,但是他已经结转了成本,是这个意思吗?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
你好,这样收入成本不对应呀?
你好,以租代售买断式怎么做分录
你好,以租代售买断式手机怎么做分录
有两份租赁合同,缴纳印花税税源采集的时候是把两个租赁合同的金额合并一起申报吗
你好,手机以租代售会计处理
餐饮行业,不包括住宿,增值税税负率是多少,企业所得税税负率多少
光华公司报废其一套机械设备,该设备原价20万元,已经计提折旧15万元,报废过程中以银行存款支付相关费用3万元,残料变卖收入为4万元,已存入银行。不考虑报废过程中应缴纳的税金。要求:对此业务进行账务处理。
有商业折扣又有现金折扣要怎么算
不是的,就是公司之前没有购进货物,但是公司售出货物了,这种和实际库存怎么对呢
那你实际仓库里是不是还有这个产品。
是的,对的老师
那就是多结转了成本,借库存商品,贷利润分配未分配利润,这个是跨年的汇算期交需要调增。
老师,账上的库存在账上是怎么提现的呢
库存商品余额在借方这个就是
昂,那没有购进,库存商品就会成为负数了怎么调呢老师给它
你好,以后你还人家的是商品吗?如果是的话,可以这么做的,正常的应该是借库存商品贷应付账款,以后你们再购入的话,借库存商品贷银行放款再还给他,一模一样的借应付账款贷库存商品就可以了。
就是当时购进是购进了,没走这个公司,直接从一个公司走的购进,然后销售从另一个公司走的,到账两边的库存都对不上,这个怎么弄呢老师
以后给钱还是给货物
以后再进货是给钱老师,但是和之前的没啥关系,怎么处理呢老师,它一个公司做了购进,另一个公司做了销售,怎么处理账务呢老师,怎么调让其中一个公司账实相符呢
不给钱吗 不给了借其他应收款贷营业外收入 另外一个借销售费用贷应收账款 当是赠送了
好的,当赠送的这个明白了老师 ,但是没有购进的这个就是以后还从它家进货,但是是新购进了,就是之前的收入转为营业外收入么,这个没太明白老师,没有购进该怎么让库存和现在相符呢,
借库存商品贷营业外收入 有购入不花钱 别人送给你们
当时它没做购进,现在我再这么给它补这个分录,税务会不会显得假呀老师
是的 不做不合理 属于虚开