你好,同学对的税率是15的
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
老师,请问广告费企业所得税年报的时候是怎么扣除的了?
老师,请问我们昨股权转让印花税税申报成功后,还需要几天,工商局那边就可以看到了
去年给客户开具的纸质发票,客户今年说未收到,现在要求我们补开发票,由于去年是小规模开的1% 的发票,现在是一般纳税人6%的税率,这种情况能重开么
建筑业小规模纳税人能开9%的专票吗
老师,咨询下2024年12月购入的固定资产可以在2024年享受一次性扣除吗?看到有的说要在折旧的次月才能享受一次性扣除,有的又说可以,但是我已经做了2024你那一次性扣除, 不知道后期会有影响么?
当月结转成本是结转这个月结余的,还是本月销售的成本
那老师,我是高新企业,也是小型微利企业,要填火炬手年报,那这个享受高新技术企业所得税减免我是填0对吧
对的,同学,是这样的
就是这样填的
但是我有个检查和原因点击进去,她有这个,然后我是这样填理由对吧,这个没影响吧
那这个理由我这样填可以么
你好,同学,是可以的
我利润是19万,研发费用57万
减免税额:小微的19万*【25%-2.5%】+研发57万*2.5% 享受高新技术企业所得税减免:0 研发加计扣除减免:57万*2.5% 技术转让所得减免:0
那第一个图片,是这样填吧,这样预填对么,因为我季报没做加计扣除,准备汇算清缴一起做
这个就是按照你们实际数填写