你好; 你们这个具体费用是什么业务发生的 ; 这个垫付是员工垫付; 后面取得发票来找B公司报销的吗 ? 描述下之间的业务;才好 准确判断的
老师好,企业A和企业B是关联企业,一个老板,老板和一个职工,垫付的费用有7万多,在一张发票上,有5万已经打到公司B的公户上,剩下的2万多,因为在一张发票上,所以2万多,也要打到B公司的公户上,,这个职工怎么提报销呢? 谢谢
老师好,企业A和企业B是关联企业,一个老板,老板和一个职工,垫付的费用有7万多,在一张发票上,有5万已经打到公司B的公户上,剩下的2万多,因为在一张发票上,所以2万多,也要打到B公司的公户上,,这个职工怎么提报销呢? 答过的老师请不要再接了!!!!! 谢谢
老师好,企业A和企业B是关联企业,一个老板,老板和一个职工,垫付的费用有7万多,这个7万多是B公司的收入,在一张发票上,有5万已经打到公司B的公户上,剩下的2万多,因为在一张发票上,所以2万多,也要打到B公司的公户上,,这个职工怎么提报销呢? 答过的老师请不要再接了!!!!! 谢谢
老师好,企业A和企业B是关联企业,一个老板,老板和一个职工,垫付的费用有7万多,这个7万多是B公司的收入,在一张发票上,有5万已经打到公司B的公户上,剩下的2万多,因为在一张发票上,所以2万多,也要打到B公司的公户上,,这个职工怎么提报销呢? 答过的老师请不要再接了!!!!!答过的老师请不要再接了!!! 谢谢
老师好,企业A和企业B是关联企业,一个老板,老板和一个职工,垫付的费用有7万多,这个7万多是B公司的收入,在一张发票上,有5万已经打到公司B的公户上,剩下的2万多,因为在一张发票上,所以2万多,也要打到B公司的公户上,,这个职工怎么提报销呢? 答过的老师请不要再接了!!!!!答过的老师请不要再接了!!! 谢谢
结转上月固定资产毁损净损失4000元
②1日,从银行借入分期付息、到期还本的借款1000000元用于公司房屋扩建,期限为2年,年利率为6%。
本单位为小规模,前三季度盈利,上缴企业所得税40000,最后一季度亏损,全年计算实际应交20000,多上交了20000,我打算先冲回,借:企业所得税-20000,贷:应交税费-应交所得税,那明年5月汇算清缴收到退税时如何做账?借:银行存款20000,贷:应交税费-应交所得税,还需要其他结转么?
略四、计算题1、中国公民王某是国内甲公司工程师。2023年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元、住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生子,其父母均已年满60周岁;王某与其妻子生育一个小孩,正在读小学一年级;王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费用。要求:(1)计算王某全年综合所得应纳的个人所得税(2)计算王某的其他所得应纳的个人所得税。
在资产负债表中的应交税费余额是科目汇总表中应交税费的借方加贷方吗还是借方减去贷方
您好,我们是施工单位,老板请了个阿姨买菜做饭给员工吃,老板直接跟阿姨谈好了每月给1万块钱(包含买菜加阿姨的工资),钱是公司打给阿姨,请问这笔支出是需要阿姨去税务局代开发票给公司吗
签约,测量,设计,施工,监理,验收和管理支持分别属于什么作业类型
居民个人获得稿酬所得收入如何计算个人所得税
主要营业收入是登记多栏式还是三栏式
60岁以上的父母均有养老金,且本人不需要支付赡养费,那本人在计算个人所得税时还可以将赡养老人支出作为专项附加扣除扣除吗?