对的,是的,是这么做的。
我们小规模内帐只有生产成本,应收账款,实收资本、主营业务收入、应付职工薪酬这几个科目,现在年底结转了,把工资结转到成本的借方,主营业务收入转本年利润再由本年利润转到成本的贷方,余额出现了负数是亏损吗
每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
诊所营业成本包含哪些。本年利润是每个月月末都要贷方减去借方,把余额结转到利润分配未分配利润这个科目吗
老师,我听课程,这两个分录中的工程施工-合同毛利,我不太明白这个科目,是完工结算时,差额记入合同毛利,然后月底,和主营业务成本,一起结转到本年利润里吗
①工程日常业务 借:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付/预付 ②工程结算 借:应收账款-业主/甲方 贷:工程结算-项目名称 应交税费-应交增值税(销项) 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利-项目 贷:主营业务收入 ③对冲工程结算账户 借:工程结算-项目 贷:工程施工-合同成本-人工/机械/材料 工程施工-合同毛利-项目 ④工程结算是贷方余额 借:工程结算-项目 贷:本年利润 那主营业务收入/成本也要结转到本年利润吗?这样会不会和第④笔分录重复计入本年利润呢?
用友t+销售单上备注填有内容,导出来对账单备注里面是空的怎么回事?
老师,上个月发票开错了,客户找不到了,也开出正确发票给客户了,这个月怎么将之前开错的发票红冲掉,因为已经联系不上客户,谢谢
按揭销售汽车怎么确认收入?
我们出口销售有需征税的情况 视同内销缴纳销项税 请问如何做账 贷方应交税金 借方应该记什么科目
老师请问为什么这个月他们交个税了?今年以前每个月还是25000和8000,扣除社保。和扣除数应该还是要交费啊?每个月都有个税,今天我点击了一下预填扣除信息就个税没有了?怎么回事
请问老师,我们公司与股东,身份是(合伙企业),签订的借款协议到期了,协议里面写了借款利息,现在我们还款时,股东不想太麻烦,怕交税,给我们把利息免了,只要求我们还本金,那我们该如何操作呢,需要签补充协议吗,
小规模多交纳了几角的增值税,应该怎么入账
老师好,4月计提的四月工资少了,我们是次月报完上月个税才发上月工资,个税已经申报完了,少申报了,,如果更正申报,那么四月已经结账,这可怎么办,四月计提的四月工资,后面附的工资单也是错的,除了反结账还可以怎么办
老师,好,从网银里面打印出来的银行回单,带水印,可以做账用吗?
个体户季度营业收入超过30万是全额征增值税吗、税率多少?
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1、借:主营业务成本553万,贷:合同履约成500万/工程施工53万 2、借:合同结算600万,贷:主营业务收入600万,3、借:本年利润553万,贷主营成本553万,4、借:主营收人600万,贷本年利润600万, 5、借:本年利润47万,贷利润分配未分配利润47万,是这样的会计分录吗
对的,是的,是这么做。