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老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130,

2023-02-13 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 12:55

你好 暂估按不含增值税的金额

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快账用户9057 追问 2023-02-13 12:57

老师我搞错了暂估按含税金额暂估了,这样调平可不可以

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齐红老师 解答 2023-02-13 13:20

取得普票的话可以

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快账用户9057 追问 2023-02-13 13:39

老师我上面说了差了税额,来的是专票,请问应该怎么调整

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齐红老师 解答 2023-02-13 14:47

做不抵扣勾选 比如暂估 借原材料113  贷应付账款 收到发票红冲后 借原材料100   应交税费-进项税 13 贷应付账款 借原材料13 贷应交税费-应交增值税-进项税转出13

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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