一样的,需要缴纳增值税
老师你好,我们是一般纳税人,第一次开普票给客气,我们申报纳税开的普票金额跟专票一样交纳增值税是不,如果有进项的话进项一抵扣就行了是吧
一般纳税人是不是不管开专票还是普票都要缴纳增值税,开普票也不享受增值税减免优惠政策了?
老师你好!我公司是小规模纳税人,是不是开了增值税专用发票和增值税普通发票就都要计提缴纳印花税?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
企业(一般纳税人)今天7月份买了一辆豪车300万,可能在明年会卖掉。那该车的增值税我们是抵扣了还是放着不抵扣对公司好了? 如果抵扣了,卖的时候就是用售价开专票,如果不抵扣,是售价减按2%来交增值税吗? 具体是怎样呢?
你好,题目是这么说的,在设备使用后第四年预计进行一次改良,估计改良支出80万元分两年平均摊销。使用后第四年,为什么支出会发生在第五年和第六年年末呢。为什么不是在第四年和第五年年末呢
老师,小规模没有进项发票怎么记账,实际是老板帮朋友开的小额,账务处理怎么弄发票是肯定回不,不做成本么?还是随便做了年报时候再调整?
齐老师,你好,我们公司现在有个情况,客户要我们生产一个产品,这个产品要开模,于是我们和客户协商模具费由客户出,等达到一定的业务量,我们返还模具费,然后我们去找供应商,和供应商签订了一份模具合同,我们付钱给供应商,采购到一定量,供应商返还我们模具费,这种复杂的业务票要怎么处理,会计分录该怎么做
老师,我们是商贸公司卖水果的,当时在农户手里收的15019斤苹果,卖了13448斤,损耗1571斤,这1571斤做成本可以不,金额2906元,目前是在去年12月已经做成本里了,但损耗这2906元没有单独做账,这个怎么补,补到今年1月份或者3月份可以吗?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向银行贷款产生的利息就可以不填数据了
老师请问交易性金融资产的账面价值 是只要公允价值变动就考虑公允价值变动损益么 还是只有年末才考虑呀
老师,会计学堂之前有个林久时老师专业讲建筑行业的,现在还有哪位老师在讲哈?
高新技术产业需要满足哪些条件?享受哪些税收优惠政策
老师外贸公司,在企业所得税汇算清缴的时候汇兑损益,怎么算
生产企业,生产胚布,打板费如何做分录,
那小规模的话还要不要缴税,购进时没有抵扣
小规模是不是减按2%征收
小规模是 减按2%征收