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老师,我有一笔摊销,摊销到最后一个月,知道下个月会退回来下部分款,原来摊销3200后面退回2240,摊销在最后一个月,最后一个月是23年一月,我把原来的摊销3200改成960(3200-2240)了,然后借其他应收款2240 销售费用960,贷摊销费用3200这样做对的吗,那完整的会计分录怎么写呢

2023-02-10 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 21:15

你好;  你原来摊销的时候 借方科目挂的 什么 ;  我看看 ;    摊销费用这个    你看看挂的什么; 才好判断

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快账用户9152 追问 2023-02-10 21:17

销售费用

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齐红老师 解答 2023-02-10 21:18

不是; 你之前要分摊 ; 你做借方销售费用 ;贷方  的这个摊销费用是什么 科目 ; ; 你分摊肯定还做了一个借方科目的  

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快账用户9152 追问 2023-02-10 21:19

每个月都是借销售费用 贷待摊费用

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齐红老师 解答 2023-02-10 21:25

你好,那就对的,你就按照你写的分录做即可

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快账用户9152 追问 2023-02-10 21:26

最早的做的是借待摊费用 贷应付账款

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齐红老师 解答 2023-02-10 21:26

对的,就按你写的分录做

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快账用户9152 追问 2023-02-10 21:30

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-11 09:25

不客气,帮到你就好吧

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