你好; 你账上预交部分是不是忘记做账了 ; 你检查下你的做账分录
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金),老师这笔2笔分录,是在什么情况下使用的,比如10月的缴纳10月税金吗?可10月的税不是11月申报的吗?
老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23,然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是:10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢?1467.3是预缴的,1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款。请问老师我这样的对吗?
请问内账,和外账有啥区别
付给个人的利息,对方去代开发票,公司需要报个税吗
老师,您好,分析程序不是不可以用于了解和测试内部控制,这里为什么可以?
贸易公司在向上游采购时A为农副产品,他是一般纳税人公司,开的发票是免税产品,我在对接下游时开的是9%的专票,请问这笔业务中进项还能抵消项吗?
我客户是做temu跨境电商的,然后我在学跨境电商出口退税的时候,好像都是亚马孙,什么FBA 运营费 头程费分摊,请问temu也是一模一样有这些的对不?
报名舞蹈班签合同了不想去学了,没按时交学费,会有什么影响
核定征收的需要申报经营所得汇算清缴吗
保洁公司保洁员四百人,几乎都是招的退休人员,算不算企业的从业人数,签订的是长期劳务合同、正常考勤发工资申报个税的,我的理解是算的,因为从事的工作是全职的且直接参与生产经营
因公司资金周转不过来,拖欠房东房租,9月份支付7~9月份房租,这个分录怎么书写呢
老师,员工出差的火车票(电子发票)铁路电子客票,抬头是个人,可以报销吗
有做分录,帮我看看有没有错
你好; 你去做这笔是什么情况 ; 你这个金额有什么问题吗
为什么未交增值税少了预交的这个金额
是不是不用计提,直接进:己交税费
直接做缴纳,然后结转,不存在计提