学员您好,是的,对的看用途的
请问老师,企业刚开业,还没有收入,为了布置办公室,买了好多家具,这些东西都走长期待摊费用—开办费,还是管理费用—开办费?
#提问#请问老师小区物业如下图怎么做账?除了办公室的东西记管理费用-办公费,其他是记主营业务成本还是管理费用呢?请老师指导,谢谢
老师,办公室装了1500的窗帘,是记入办公费用吗?还是可以记入固定资产核算呢?
老师,我公司是分公司,在筹办公司时,买的办公桌,空调,冰箱等等用品,这些东西,都放在管理费用的办公费,可以吗?
老师,建筑公司核算。办公室发生的一些房租费这些管理费用,都是计入到工程施工-合同成本-间接费用吗,需要结转到管理费用中吗
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
比如灭火器,它是放在办公室的,就是办公费用吗
同学您好,这个不是用于办公的是用于防火的属消防或安保费