对的,是的,需要这么做的,你是什么时间收到的,你按什么来什么。
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本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
之前没有申报过
你去看一下你的税种认定,如果你今年收到的 按年申报 你在明年一月份才申报
税种认定那没看到印花税,是不是我看错位置了,这两个地方都没有
有的就应该按次,当月申报当月的,你采集的时候先选择按次,然后找营业账本印花税。
提示这个,直接按提示操作吗
按提示就是这样了
怎么是税务信息变更?你不用采集印花税的,你是想要增加印花税吗?
不是在这个界面申报吗
在这里面的做税源采集就可以的,可是你出来的不是税源采集啊。
我一点就是这个界面,这要怎么搞呀
点,上面的新增税源不就可以了。
老师,这么填对吗,就是减半征收,是直接填减免税额250元吗
减免的你不要填写啊,你这是不是采集,采集完了之后,你填写申报表,申报表里面表头上方有六税两费减半,你选择是就可以的,它自动给你减免。
这样就对了吧,我把那个减免取消了
可以的,可以这么做的。
老师,那这个申报的印花税要计提吗,还是直接在2月的凭证里直接做:借 税金及附加 贷:银行存款
都可以的,准则里面规定可以不用计提。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。