齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
建筑劳务是开全额的发票,税率1%的,然后你交税的时候可以差额交税。
老师 如果我要开发票的话就开开全额的发票,税率1%的电子普票是吧?
对的,是的,是这么做的。
老师,您说的交税的时候可以差额交税,这是什么意思?比如我第一季度一共就开了30万,而且是普票,那么我什么税都不用交了不是吗?那差额交税又是怎么说呢?
收入减去成本,这个余额除以1.01乘以1%,按照这个来缴纳增值税,如果季度销售额在30万以内,不需要缴纳普通发票。
哦哦 我懂了,是这个意思吧“比如我开电子专票了,但同时我又有进项专票,那么季报的时候我就用销项-进项 差额来作为申报依据”?
进项是普通发票也可以差额的
哦哦,那意思是比如,个体户给开的普通发票也可以抵扣是吧?抵扣的是不含税的价格是吧?老师,比如说我这个月开了50万的专用发票,然后我收到了个体户给我开的发票是30万普票,那么我是不是就按20万去交增值税?
这一块我不大太了解
差额交税的,可以这么做的。
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对的,是的,是这么做的。
老师,您说的交税的时候可以差额交税,这是什么意思?比如我第一季度一共就开了30万,而且是普票,那么我什么税都不用交了不是吗?那差额交税又是怎么说呢?
收入减去成本,这个余额除以1.01乘以1%,按照这个来缴纳增值税,如果季度销售额在30万以内,不需要缴纳普通发票。
哦哦 我懂了,是这个意思吧“比如我开电子专票了,但同时我又有进项专票,那么季报的时候我就用销项-进项 差额来作为申报依据”?
进项是普通发票也可以差额的
哦哦,那意思是比如,个体户给开的普通发票也可以抵扣是吧?抵扣的是不含税的价格是吧?老师,比如说我这个月开了50万的专用发票,然后我收到了个体户给我开的发票是30万普票,那么我是不是就按20万去交增值税?
这一块我不大太了解
差额交税的,可以这么做的。