设备费用只能抵扣增值税,不能退税的
老师,我红皮鞋有软件即征即退业务,不知道怎么申报增值税,我公司假如说一个设备含嵌入式软件。我开票一台设备,*设备1500,*软件开了1500。总收入3000元,1台设备直接材料直接人工制造费用分摊总共成本800,请问我软件收入是填多少?
老师,您好,我单位取得上级单位开发的软件系统使用权,然后找第三方的生产厂家,把这个系统植入到产品设备中,最后将设备卖给买家,请问我们公司是按委托加工费开票呢,还是按设备开票?
请问我们有AB两家公司,A公司卖软件给B,B开票是设备(硬件+软件)给客户,我们A公司可以申请软件产品退税么,这个A开给B公司的发票B可以当做进项抵扣吧
老师,我们是制造业做设备的,我们也自己开发软件商品,那么这个是不是可以申请3%的退税
老师,我们公司做光伏设备的,也有自己发明的软件,每次销售设备就会把软件分一点金额出来做软件收入,软件收入这块就能有即征即退的税额,请问软件这块有他的成本费用支出吗,我们的软件是一个程序,用来控制设备运行的这种
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
我们的设备里面烧写的有程序,同时卖出的时候也附带了软件产品,
软件即征即退,设备和软件要分开开的哈,设备部分只能抵扣进项税,不能退税