你好 借 其他应收款,贷应交税费
实行查账征收的个体工商户,在核算应纳个人所得税时,除了“应交税费一应交个人所得税科目外,还需要设置以下科目()A所得税费用B“其他业务收入”C应交税费代(预)扣代(预)缴个人所得税D其他业务成本
老师,往年度的个人所得税没有入“应交税费-个人所得税”科目,入的“其他应收-代缴个人所得税”;今年把往年所有代缴的个人所得税调整到“应交税费-个人所得税”里,分录怎么做呢?
个人所得税可以做其他应收款-代扣代缴吗?还是直接做应交税费-应交个人所得税
个人所得税不计提,缴纳时候,借:应交税费—代扣代缴工资薪金个人所得税,年底时候怎么调平这个科目
老师 更正申报22年12收到的一张应该代扣代缴个人所得税没有申报的劳务发票后,补交个税后这样做账可以不,借以前年度损益调整 贷应交税费-应交个人所得税 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
老师您好,请问后勤服务合同可以按技术合同计提印花税吗
建筑劳务公司,本月开了劳务费50万元,下个月才能收到此笔劳务费,本月必须提供工资成本吗?
去年的一笔燃气费,忘记开了,今年开票,在备注栏备注了2024年8月,这行吗?我计入这个月生产成本,会不会对税务有影响啊?要不要调整啥的啊
老师,早上好,请问一下现在补24年全年流水,才发现11-12月公户发放很多员工工资。但是个税系统一直只申报一个。但是账上是亏损的,这个员工工资全挂老板往来。不去更正申报行的嘛?每个月申报期问工资有无变动,老板从来不理。我也不想跑税局[苦涩]
请问老师,去银行变更印鉴,银行收入20费用,做什么分录?做:财务费用—手续费 行吗
课程里有没有申报个税的课程呀
递延所得税资产怎么产生的呢?
有什么课程可以学习电子表格高级公式呀?
请问销售退回产品,此产品无库存,销售成本按什么退回?
老师,你看这是税务局发的,他是个退休的,我每月按照5000左右给他申报,结果他在戏曲学院还申报个税了,当时老板也没说,我应该怎么处理
老师,因为以前年度的代缴个税都是全部支付了的 ;本来科目是平的,这个分录做了,账目就不平了呀 借:其他应收 -代缴个税(往年所有已支付个税金额) 贷:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:其他应收 -代缴个税,是这样做一张吗?
你好 对 这样处理是正确的呢
因为跨年了,本来是想直接做一张“应交税费-个人所得税”一增一减,不涉及其他科目的,这样不行哈
你好 是的 可以的 这样就行
老师,这两种分录,哪种更好呢
你好 一增一减这个分录就行
借:应交税费-个人所得税 贷:应交税费-个人所得税,就这样做一张就行哈
你好 是的 这样也是可以的 一笔更正也行的
老师,一般大企业,会采取哪种更正分录呢?
你好 这种处理就可以的