你好; 需要做账的; 红字发票 要给购买方 ;购买方要做红冲分录的
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
老师,我想问一下,24年财务费用开发票啦,我应该怎么做分录入账
延迟确认收入怎么操作呀
老师好,请问下去年有个200元的发票记了管理费用,今天对方发票红冲了,我这要怎么做分录呢?
您好,智慧住建填报当月产值,应收工程款是按照当月营业收入填应收,还是按照财务报表资产负债表的上面应收账款累计数填报呢?
10万元利润,需要缴纳多少企业所得税,小企业会计准则,小型微利企业
成立公司的时候必须三个人,已经成立后我现在能不能删除一个人呢
23年工商年报 资产总额813596.79 所有权:8670.18 营业收入:415841.58 利润总额:9126.51 纳税总额6426.61 负债总额:804926.61 2025年补交2023所得税,税款15000, 滞纳金1867.5 这个2023工商年报要修改吗
药店发生退货红冲,现在系统的价格与原现的价格不一样,红冲只能红冲开出的价,不是有差价了么?
您好,老师,24年有个暂估成本入账,本月收到发票后,怎么冲账,会计分录怎么做
我是购买方,这张专票我们并没有认证,要做红冲分录的话,账就不平了吧,是否还有其他分录要做?
你好 ; 正常是 你退发票给 销售方; 销售方去处理 ; 你去红冲分录 ;如果没法退回; 你红冲分录 就按照你之前做账的分录借贷方不变金额负数处理
但是未认证未抵扣,这笔发票不会入账的呀,现在收到红字发票,那就是我们先做进项税,再做红冲分录?
你好; 正常是不入账; 但是你 这个发票要红冲; 对方开了红字发票 就得你做处理分录的 ;后面还会给你开正确发票吗
对方已经开具了正确的蓝字发票,我们已经认证抵扣了;目前关于这个红字发票我们不知道怎么处理,红冲就是进项税额转出,但错的发票并没有抵扣,红冲做进项税转出也不合适吧
你好; 红字信息表 之前的栏次发票 如果不退给销售方; 你就得 做红冲分录 的 ;到时开了 红字发票还得给你对应联次
请给一下具体的红冲分录,我这样红冲不会造成账里进项税额和实际抵扣的进项税额不平吗
你好; 我看看你一开始收到 发票的时候你怎么做分录的 ; 把你的分录发来看看