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老师,我们因为加工厂一直没给我们开票,暂估了好多委托加工物资,都是2022年的,现在已经2023年了,发票还没收到,需要把之前暂估的冲回来吗?或者说最晚什么时候得冲回来呢

2023-01-31 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 12:12

汇算清交之前,发票到了再红出就可以了,还有你这个是实际的业务吗?实际业务账上不用红冲,只不过是汇算清交的时候需要调增。

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快账用户9701 追问 2023-01-31 14:22

是实际的业务,实业的业务汇算清缴怎么调增啊,只是设计委托加工物质这个科目,汇算清缴调哪里呢

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齐红老师 解答 2023-01-31 14:26

你好,你没有结转到主营业务成本吗?

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汇算清交之前,发票到了再红出就可以了,还有你这个是实际的业务吗?实际业务账上不用红冲,只不过是汇算清交的时候需要调增。
2023-01-31
这个账户的话就是这里实际已经发生的成本,由于你没有取得发票,你就做到你这个账上的成本,这个就称之为叫战国,没有付款协议,委托付款可以的呀。
2021-03-06
您好。需要暂估的。做个委托付款,在写情况说明,谢谢
2021-03-06
您好,是需要写个情况说明的,谢谢
2021-03-06
你好,实际业务的没有风险。
2024-05-24
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