新年好,这里的销项和进项税率都是13%? 销售税额为18万,是销项税额18万的意思?
老师 我今年增值税税负缴纳了27万, 不含税销售额111505168,那增值税税负是多少。按照这个销售额 增值税税负低嘛。(营运车销售行业)
、自制白酒5t,对外出售4t,收到不含税的销售额20万 元; ·2、销售自制甲类啤酒400t,含税销售额为11.7万元;。购买原材料取得增值税专用发西 23400元,在当月通过认证。 要求:根据以上资料,回答以下问题: (1)该酒厂销售白酒应纳消费税税额是多少?该酒厂销售白酒还需要缴纳增值税吗?如果缴纳,销项税额是多少?(2)该酒厂销售自产甲类啤酒应纳消费税税额是多少?该酒厂销售啤酒还需要缴纳增值税吗?如果缴纳,销项税额是多少? (3)该酒厂4月份应缴纳消费税税额是多少?增值税税额是多少?
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师 我的进项税额:2683.87元, 我这边增值税是需要按销项含税金额的1%缴纳增值税达到税负,那么根据我的进项税额开13个点的销项发票,可以达到1个点 可以开出多少销项发票含税
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?
装修装饰公司购买的乳胶漆计入什么费用,购买的卫浴计入什么费用
都是13%,销项为18万
你好,销项为18万,这里的18万是收入还是销项税额的意思?
销项税额
你好 销项税额—进项税额=应纳税额 18万—进项税额=18万/13%*1% 就可以求出需要多少进项税额了