您好! 1.进项税=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.进项税20*0.13=2.6 3.销项税额=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.进项税额转出=20*0.13=2.6
1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元; (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元; (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元; (4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元; (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元; (6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。 已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元; (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元; (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元; (4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元; (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元; (6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。 已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
.某企业为增值税一般纳税人,2018年11月,该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证;购进和销售产品适用的增值税税率为16%。发生的有关经济业务如下: (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为8万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.2万元。 (2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为16万元。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.96万元。 (4)销售产品一批,取得不含税销售额20万元,另外收取包装物租金1.16万元。 (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为8.19万元,旧产品作价2万元。 (6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。 要求:计算本月增值税的应纳税额。
某企业为增值税一般纳税人,2020年8月购销业务如下: (1)购进生产原料一批,取得增值税专用发票上注明价款为20万元,税款为2.6万元 (2)购进钢材2吨,取得增值税专用发票上注明价款为5万元,税款为0.65万元 (3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,取得的农产品销售发票上注明价款为2万元,运费0.1万 元,取得增值税专用发票 (4)销售产品一批,向买方开具的专用发票注明销售额40万元 起初留抵进项税额0.5万元,已知增值税税率为13%,运费税率9%,农产品扣除率9% 要求:计算该企业当月应缴纳的增值税?
3.某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务如下:(第3次作业)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元;(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元;(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元;(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元;(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元;(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
老师,财务报表中实收资本是5100万是小微企业吗
1月1日,从银行借入资金50万购建一条生产线,年利率为10%,期限为两年,每年年末支付利息,到期一次还本,该生产线2019年6月30日完工交付使用
请问申报工会经费的时候,工资总额包含劳务派遣员工的工资吗?
年会租赁桌子,安排人员帮工怎么开发票,开什么类别项目名称比较好
老师软件开发费用到哪个科目啊?还有这张是发票吗?
老师,有一员工请长假,申报个税的时候跳出来说没有填写工资薪金,需要进行综合所得申报,那我填写0申报吗
老师你好,我这有个单位给两个人交了保险,我只申报工资个人交的那一部分可以吗?
公司变更了法人,其余的都没有变,做账和报税需要做调整吗?变更法人的时候,交了一些个人所得税,需要做账上吗?
老师收到城乡居民大病保险赔款怎么做账
商品没进货就销售了怎么做分录?2个杆30元开发票了
您好!应纳增值税额=26.65-4.23-2.6%2B2.6=22.42
您好!需要修正一下第一问的进项税 30*0.13%2B3*0.09=4.17 同时应纳增值税额=26.65-4.17-2.6%2B2.6=22.48