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我是事业单位,去年审计发现往年有一笔差旅费多报销了,职工已经退回到专户上,做决算的时候财政要求不做收入,在年初余额调整,请问我怎么做会计分录

2023-01-20 23:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-20 23:40

在年初余额调整时,事业单位可以做如下会计分录:

1.将多报销的差旅费结余调整到应付账款科目:借:应付账款,贷:多退差旅费结余。

2.将多报销差旅费结余退回到财政专户:借:财政专户,贷:多退差旅费结余。

实际上,上述会计分录可以分开做,也可以合并做,如:

借:应付账款,贷:财政专户,贷:多退差旅费结余。

拓展知识:多退差旅费结余,一般由会计人员先做差旅费收入支出调整凭证,确实多报销结余,由会计人员填写多退费用收入支出调整凭证,将多报销的费用进行调整,由会计人员将多报销的费用余额,进行退回到财政专户。

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