同学你好 对的 是这样的
公司所得税税后利润800万,提取盈余公积80万,那这个账该怎么做呢?借:本年利润 800 贷:利润分配-未分配利润 800 借:利润分配-提取法定盈余公积 80 贷:盈余公积 80 借:利润分配—未分配利润 80 贷:利润分配-法定盈余公积 80
400万利润,提取盈余公积;借利润分配-提取盈余公积40万元 贷:盈余公积-法定盈余公积40万元 ,结转本年利润 借:利润分配-未分配利润360万元 贷:本年利润360万元?是这样做吗
老师,21年公司盈利200万,是这样结转本命利润吗? 借:本年利润 200万 贷:利润分配-未分配利润 200万 借:利润分配-分配利润(金蝶没有这个科目怎么办) 贷:利润分配-提取盈余公积 20万 借:利润分配-提取盈余公积 贷:盈余公积20万 这样对吗
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
借:利润分配—提取法定盈余公积22万 贷:盈余公积—法定盈余公积22万 结转利润分配的分录 借:利润分配—未分配利润22,这个是分红数?
培训学校无票收入如何记账
请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
老师未分配利润1258336.14元,老师这个会计分录是不是错了?
同学你好 图片是真的看不见
贷方未分配利润1258336.14元,分录借:本年利润1258336.14贷:利润分配-未分配利润1258336.14计提盈余公积金借:利润分配-未分配利润125833.61贷:盈余公积125833.61老师看看金额对吗?不对怎么调账分录
同学你好 对的 是这样的
老师借:本年利润1132502.53贷:利润分配-未分配利润1132502.53计提盈余公积金借:未分配利润125833.61贷:盈余公积125833.61这两笔之和是1258336.14对吗我有点不明白
同学你好 对的 最后看利润分配未分配利润的金额