一般是当月出上个月的报告,申报所属期是11月份的
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
是从项目预征开始的时间,截至日期是税务机关规定(通知)申报期限的最后一日。
老师,需补交企业所得税的所属期是21年还是22年呢
也是房开清算 还有印花税 增值税所属期是21年还是22年出报告的日期呢
看看这个项目是从什么时候开始的,至结束(税务通知)的时间,确认项目的时间,一般是当年度(或当季度)申报上年度或或者上季度的企税
老师 可以理解为土地增值税清算是22年,其他税种是21年 ?因为会有滞纳金的问题
如果涉及21年没有及时缴纳的税,那是有滞纳金的,所以做财务就是要形成固化思维,当年(当月或当季度)申报上年度(上月或上季度)的税费
是税务认为低于市场价出的报告调增,所以涉及的税种这个申报是22年度还是21你年度?
如果是税务基于事后市场原因出的报告调增,按项目从开始到结束的时间段作为申报期,这不是企业的原因,不 用计算滞纳金,如果项目在21年度,则21年度作为申报期。
是的呢 因为跟税管员有争议所以请教 有这种文件吗
这个是法律条例里面的意思,你就直接跟税管员理论就可以了,说这个不属于公司未及时申报的原因,是事后市场原因造成的,再说了税管员一般也不懂法律
好的 谢谢老师
不客气,有问题欢迎提问