你好,都可以归集到产成本里面。
老师您好 我们是农业,主营微生物肥生产销售,有ABCD几家分公司,都是独立核算的,A公司持有藻种的专利技术,但是A公司因案子账户冻结无法正常经营,现所有业务往来都由B公司签约合作和收款,但是B公司其实没有实际的工厂,采购材料都是存放在C和D公司,对外销售也都是由C公司或D公司的工厂来帮忙出货和生产,1:老师作为B公司使用A公司的专利技术是不是需要支付使用费啊(一直没付过),2:B公司没有实际的工厂发生销售的话这个怎么核算成本呢老师
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
请问小规模自产自销农副产品的相关记账凭证这样登记行吗?1、购买种子化肥农药等材料时,借:生产成本,贷:银行存款或应付账款。2、购买种植工具、安装大棚等也是借:生产成本,贷:银行存款或应付账款。3、发生管理费用、付临时工工资时,借:制造费用,贷:银行存款或应付职工薪酬科目,4、员工工作餐,借:制造费用,贷:应付职工薪酬(福利费)5、月底借:生产成本,贷:制造费用。6、收获时,借:库存商品还是产成品,贷:生产成本。7、销售时,借:银行存款,贷:主营业务收入。8、结转成本时,借:主营业务成本,(生产成本都结转进去)贷:库存商品还是产成品。
老师就前天的问题提问,我们养殖小白鼠,我们需要买木方,然后支付人工费把木条搭成架子,买进木条我入原材料了,然后支付人工费怎么入,就是公司养小白鼠,需要搭木架放养殖盆,人工费放农业成本,方条木我入了原材料,它通过人工变成架子,然后怎么入啊?我去原材料是对的吗,这一整套分录怎么做啊老师,买进方木条借原材料,贷银行,然后人工费借生产成本_人工费 贷银行,形成架子就,借生产成本_架子 贷原材料这样吗 二级科目这样设对吗
请问收到这个信息是什么意思,需要从哪里查看?
酒精和垃圾袋入周转材料-低值易耗品,还是管理费用啊,二级明细写什么
老师,开回来的进项专票是13个点的货物销售类 开出去的销项是6个点的劳务类专票, 那这开回来的这13点的进项专票可以进行抵扣销项嘛
老师总账会计都是干啥工作内容啊
老师同一供货商如果只挂一个往来,用预付好还是应付好
老师问一下,去年10月份的工资计提少了,现在怎么办?
制造费用多计提折旧了,已经结转主营业务成本了,这个怎么调整,账务怎么做
老师,公司灭火器的更换费用1288元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,个税申报上填赡养老人,那不是独生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
老师,液化气销售就是民用的那种,今年到期了证办不出来,然后管燃气不能封了,他们现在是直接把客户灌气拿去另外有证的那里灌的气,就是收个手续费,象这种情况公司还做收入吗?我们是算别公司的代销点吗,证到期了办不出来开不了成本票,我现在公司要怎么处理
我在生产成本科目下设一个一级农业生产成本,人工工资都一起放在这里行吗?以前我就是管理费用工资,化肥是进原材料,到时绿化工程服务的时候转出来
都可以记住到生产成本的二级明细里面
工人工资,种子化肥,机械播种服务统统都从新计入农业生产成本?不用跟以前一样单寄管理费用工资,原材料了
对,不用像以前那么做了。
我10月份以前都分开记,今天开始这样统一计入农业生产成本行吗?
也可以的,从现在这么做就行了
电费也计入农业生产成本买?
对,和生产有关系的话就可以
我是小规模公司农业公司
小规模公司也是这么做
之前的没有几笔,我用反结帐回去改吗?
不用,之前向那么做账就行了