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老师好,去年开的发票,税务局说不能抵扣成本,我已经抵扣了,现在税务局要求开负数发票,负数发票开了,要怎么做会计分录?

2023-01-13 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 14:01

你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入等 负数

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快账用户6291 追问 2023-01-13 14:05

是原材料的负数发票

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齐红老师 解答 2023-01-13 14:06

借:主营业务成本 负数 贷:原材料等 负数

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你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入等 负数
2023-01-13
你好,原分录红字冲得就可以。应交税费有借方余额。
2020-10-09
对的是的,是这么做的。附表2里面填写20行,然后你账上需要进项转出。
2024-06-14
你好。 税务局要求你开负数是为什么 。 是你开错了吗还是少报税了
2021-10-19
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-18
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