对的,是的第三行第一列加税合计。
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
老师我这个月开了6%技术服务费发票 但我是一般纳税人,附表一带出的销项 是有这个服务费的销项的,但是这个还要让我填附表三吗?
我这个月开了6个点技术服务费,这是附表三,我应该在哪里填这个技术服务费金额,是含税金额还是不含税金额
老师您好,我们做的业务是做软硬件的,进项基本都是13个点硬件,有少数6个点的技术服务费,有的客户采购我们设备后上我们软件平台,只要求开6个点的技术服务费,这样可以吗
老师请问这个表是啥意思,我这个说开了一笔6%技术服务,我要如何填?
小企业会计准则调以前年度多计入成本
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗,如果填填哪里
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
金融企业贷款业务的核算流程
收到稳岗返还会计分录怎么做
你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
这个技术服务是不是有啥优惠政策,好像叫加抵扣除
你好,增值税可以加计扣除,就是你的进项税额乘以5%,额外允许你们抵扣这一部分。
去年是允许额外抵扣10%的。