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老师我12月收到农产品,12月就销售了,发票要一月份才来,那我12月可以做进项抵扣吗?

2023-01-11 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 15:14

你好,不可以的, 下月才可抵

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快账用户3631 追问 2023-01-11 15:30

那我12月怎么的入库金额怎么算呢,比如说我买了一万的农产品,进项税有900,我又没收到发票又做不了进项税额

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:41

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户3631 追问 2023-01-11 15:45

我产品12月暂估入库金额是一万,当月就卖了,结转的成本也是一万,次月我红冲了,入库金额又变成了9100万,成本也变成了9100

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:06

同学您好,是的没错, 是这样的

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快账用户3631 追问 2023-01-11 16:07

那次月我的差额900怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:16

同学您好,红冲一万再做9100就好

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你好,不可以的, 下月才可抵
2023-01-11
您好,可以的12月的销项可以抵扣11月进项的进项税额。
2020-12-02
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
是的,就是你说的那个意思
2022-12-30
你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。
2023-02-02
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