你好,是一般纳税人一般项目的吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是的,一般纳税人一般项目,核定征收和查账征收分别怎么算?
你好,增值税等于销项减去进项税率是9%的销项。
需要具体的每个税种怎么算应交税额?
附加税等于缴纳的增值税乘以12%,如果是小型微利企业,可以减半 城建税7%或者是5%,地方教育2%,教育附加3% 印花税等于合同的金额乘以万分之三,小型微利企业可以减半 企业所得税如果是查账征税的,根据利润 年累计的利润总额减去弥补亏损的金额)*税率-之前季度预缴 利润100万以内的税率2.5%, 利润100万到300万之间的税率5% 核定征税的,根据收入乘以核定率乘以税率
你说的个人所得税,这个是工资薪金的吗?
个人所得税不是工资薪金的,工资薪金员工自己承担了,公司还需要交个人所得税吗?
你好,那你说的这个个税是承包经营所得吗?0.2%左右的。
那企业所得税呢?
这个表跟真实情况的出入主要在个税和企业所得税上吧?
企业所得税如果是查账征税的,根据利润 年累计的利润总额减去弥补亏损的金额)*税率-之前季度预缴 利润100万以内的税率2.5%, 利润100万到300万之间的税率5% 核定征税的,根据收入乘以核定率乘以税率
表上的企业所得税税率为什么是25%
你好,去填写减免明细表13行增加一行