对的,是的,是这么做的。
请问固定资产发生清理费用时的分录为: 借:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 是这样不?
您好,处置固定资产时 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税。最后将固定资产清理科目结平 这里增值税税率是多少
老师,这个处置固定资产取得收入,固定资产清理不应该在贷方嘛,应该是借,银行存款,贷固定资产清理,应交税费应交增值税销项税额,这个固定资产清理为什么在借方8450
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师,固定资产清理时,缴纳增值税不是借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(销项税额),要影响固定资产清理的嘛
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
小规模2022年不是免税吗,是不是填在申报表主表里面(三)销售使用过的应税固定资产不含税销售额?
你好,普票的可以在第十栏或者是在第12栏里面的,看你的销售额合计是多少。
这个是属于销售自己使用过的应税固定资产,不填在第7栏里面吗?
好,你在第七栏里面填写就需要交税了,可以试一下。
我们这边是出售二手车,咨询过税务局,他们告诉我小规模这个项目不免税
你好,你是主营是销售二手车的,还是销售自己的固定资产,如果是主营二手车的话,你这固定资产清理也不对呀。
不是主营二手车的,这个就是我们正常出售买进来的二手车,作为固定资产使用,用了几年之后再卖掉
你好,可以免的,不需要缴纳。
我们主管税务机关告诉我们这个不免,叫我们交税
你好,那就按照你税务局的来
我们这边一直申报的是免税的